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  • 索引号: 000014349/2019-2117503
  • 信息分类: 专项资金
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  • 文号: 桐府函〔2018〕113号
  • 是否有效:
  • 信息名称: 桐梓县2018年全县和县级预算执行情况暨2019年预算(草案)报告

各位代表:

受县人民政府委托,现将桐梓县2018年全县和县级预算执行情况暨2019年预算草案提请县十六届人民代表大会第三次会议审议,并请列席人员提出意见。

一、2018年全县和县级预算执行情况

(一)公共财政预算收支执行情况

经县第十六届人大第二次会议批准的全县财政总收入预算150,550万元,其中一般公共预算收入66,680万元。2018年全县完成财政总收入150,054万元,为预算150,550万元(调整预算,下同)的99.67%,同比增收16,159万元,增长12.07%。其中一般公共预算收入完成67,784万元,为预算66,680万元的101.66%,同比增收7,166万元,增长11.82%。

分部门收入完成情况:国税部门完成财政总收入80,992万元,为预算85,300万元的94.95%,同比增收7,219万元,增长9.79%,其中一般公共预算收入完成19,824万元,为预算22,000万元的90.11%,同比增收1,982万元,增长11.11%;地税部门完成财政总收入52,221万元(含烟叶税收入2,687万元),为预算50,700万元的103%,同比增收9,500万元,增长22.24%,其中一般公共预算收入完成34,090万元,为预算31,200万元的109.26%,同比增收6,261万元,增长22.5%;财政部门完成财政总收入16,841万元,为预算14,550万元的115.75%,同比减收560万元,下降3.22%,其中一般公共预算收入完成13,870万元,为预算13,480万元的102.89%,同比减收1,077万元,下降7.21%。

 (2018年全县财政收入预算执行情况详见附表一、二)

一般公共预算支出执行情况:向县十六届人大常委会十三次会议报告的全县一般公共预算支出财力来源为465,703万元,2018年全县一般公共预算支出安排456,901万元,同比增支20,575万元,增长4.72%。其中:县本级支出安排422,828万元,同比增支25,204万元,增长6.34%;乡镇级支出安排34,073万元,同比减支4,629万元,下降11.96%。

(2018年公共预算支出执行情况详见附表三、四)

一般公共预算收支平衡情况:2018年一般公共预算收入67,784万元,加上级财政补助收入313,299万元,加上其他资金调入78,821万元(其中:收回存量9,261万元,基金调入69,560万元),上年结余869万元,减专项上解支出3,872万元,全县一般公共预算财力来源合计456,901万元。一般公共预算支出安排456,901万元,收支相抵,全县财政收支年终无结余。

二)政府性基金预算收支执行情况

政府性基金预算收入完成情况:2018年政府性基金收入完成203,854万元,为调整预算196,542万元的102.64%,其中:污水处理费收入876万元;国有土地使用权出让金收入200,072万元;城市基础设施配套费791万元,政府性基金上级专款收入2,115万元。

(2018年度政府性基金预算收入预算执行表 详见附表五)

政府性基金预算支出情况:2018年政府性基金预算支出安排88,405万元,为调整预算137,579万元的64.26%。其中:国有土地使用权出让支出77,452万元,污水处理费基金支出548万元、城市基础设施配套支出15万元,政府性基金上级专款支出2,115万元,债务付息支出8,241万元,债务发行费用支出34万元。

政府性基金预算收支平衡情况:2018年政府性基金预算收入完成203,854万元,本年基金预算收入可安排财力203,854万元。本年政府性基金支出安排88,405万元,调入一般公共预算69,560万元,政府性基金年终结余45,889万元。

(桐梓县2018年度政府性基金收入预算执行表五)

(三)社会保险基金预算收支完成情况

按照县级社保基金决算口径(不含省市级统筹部分),2018年社会保险基金收入69,921万元,加2017年结余23,544万元,社会保险基金收入总量为93,465万元。社会保险基金支出68,471万元,社会保险基金年终决算结余24,994万元。

(四)财政专户教育收费收支预算预计完成情况

根据财政部《关于进一步做好预算外资金纳入预算内管理的通知》(财预〔2010〕88号)要求,教育收费实行专户管理。2018年教育专户收入完成2,355万元,当年可安排财力2,355万元。当年支出安排2,355万元,主要用于高中教育及学前教育支出,收支相抵,教育专户年终无结余

(五)债券转贷收支预算执行情况

2018年争取省级债券转贷收入120,780万元,其中:一般债券转贷收入92,303万元,专项转贷债券收入28,477万元。全部用于置换到期政府债务。

二、2018年开展的主要工作

(一)多举措促进财政收入增长

一是抓细任务分解。根据年初的收入目标,层层分解到部门与乡镇,落实到每季度、每月、每旬,定期进行调度分析,定期调度财税入库情况,以旬保月、以月保季、以季保年,确保入库有序均衡,任务不留缺口。二是倾力项目建设。克服自身财力困难,为项目建设积极安排工作经费,确保项目工作机构正常运转,积极向上争取项目建设资金,拓展筹融资金渠道和创新项目建设模式,最大努力地做好项目建设资金供给,争取项目早开工、早完工、早营运,加快了经济效益、财政效益的实现。三是强化税收征管。在积极推进“放管服”改革的同时,充分利用各种媒体宣传税收等法律法规知识,营造主动纳税、纳税为荣的社会氛围,经常组织开展对煤炭、建筑、房地产、建材、交通运输等县域重点税源行业实施税费专项整治,做到“颗粒归仓”。四是创新征管方式。积极探索运用大数据平台管控财税征收,精准税源疑点分析,严防“跑冒滴漏”,深挖增收潜力,提高财税征管信息化精准化水平

2018年,我县财政收入增长实现历史最高水平,比收入最高的2014年增收2 个亿,标志着我县财政收入走出了多年低谷徘徊的“陷阱”,驶入增长的“快车道”。

(二)全方位统筹社会事业发展

一是民生保障幸福指数不断提高。及时足额安排各项民生资金,全年支付城乡最低生活保障金 13,462万元、支付精简退职老职工定期定量救济费 49万元、农村特困供养人员生活和护理补贴经费3,041 万元、抚恤事业费 2,838万元、高龄老人生活补贴761万元、孤儿生活补助 204 万元、城乡居民养老保险资金9,735万元。统筹安排上级和本级新农合资金 36,000万元。二是基础设施公共环境不断改善。公路建设投入30,137.44万元,客运站基础设施建设投入66.4万元;农村危房改造工程任务125户,农村危房改造补助资金25万元;农村人居环境综合整治项目投入5,008.92万元;环境保护(生态文明)建设投入40,710万元其中:节能环保投入19,849万元、城乡社区环境卫生投入20,861万元。三是强农惠农政策资金持续落地。整合村级公益事业建设一事一议财政奖补项目资金2600万元,用于全县通组寨公路建设(其中:中央补助1,714万元,省补助886万元)。累计投入4,900万元村级集体经济发展试点资金到49个贫困村(其中:中央补助1,800万元、省级资金1,400万元、县级补助1,700万元),发展壮大村级集体经济,村级集体经济受益192万元。推进涉农补贴县级集中统发工作,已对9个部门16个补贴项纳入统,163,182户农户集中统一发放涉农补贴资金10,370万元,确保惠农资金落实到户到人。四是教育科技公共安全不断提升。文化支出2,518.71万元、科技支出1,275.32万元、教育支出103,212万元,社会维稳支出14,366.72万元、综治信访支出298.87万元、禁毒支出646万元,安全生产支出5,529.45万元。

(三)多渠道助推扶贫成效提升

一是精准统筹,发挥聚指成拳的整合作用。2018年整合财政涉农资金47,441.77万元投入扶贫领域,其中:中央资金40,362.69万元、省级资金7,046.08万元、市级资金33万元。整合资金主要用于农村基础设施建设和农业产业发展两方面,其中:农村基础设施建设方面投入35,572.15万元,农村产业发展方面投入11,869.62万元。二是以绿色产业发展基金为抓手,构建产业扶贫发展平台。2018年申请农旅一体化绿色产业子基金项目2.7亿元。发放“特惠贷”贴息资金1245.41万元,发放对象6947户。小微企业补助192家,补助资金864万元。

(四)立体性履行财政监督职能

一是加强财政专项资金检查。对我县2016-2017年度财政专项扶贫资金项目进行了全覆盖检查,对全县25个乡(镇)、街道进行检查,对扶贫小额信贷(“特惠贷”)进行了抽查积极配合市财政局对我县2017年和2018年财政专项扶贫资金项目进行检查,抽查了黄莲乡、羊磴镇和马鬃乡三个乡镇。对中央、省、市、县四级纳入贫困县涉农资金整合试点范围的各级各类财政资金、易地扶贫搬迁资金等进行了清理,清理出闲置资金,并按要求整改落实上报。对黄莲乡、高桥镇等6个乡镇2017年度农村危房改造抽样到户核查配合县纪委对扶贫农牧局、民政局、住建局等单位进行了民生项目资金专项监察,配合县纪委开展对九坝镇、花秋镇等乡镇2018年农村“组组通”公路项目进行专项监察。对官仓镇、燎原镇等10个乡镇检查2017年度一事一议财政项目建设工作,重点检查项目建设质量和一事一议财政奖补项目整改回头看落实情况。全面推进预决算公开,将2016年85家决算单位和2017年83家预算单位的相关信息在县人民政府门户网站上予以公开。二是加强国有资产监督管理。起草了《桐梓县党政机关和事业单位经营性国有资产清理工作方案》,完成了全县经营性国有资产的清理工作。对我县2012-2017年微型企业扶持资金进行了清算,并将清算结果上报市财政局。将经贸局、林业局、农牧局等单位的所有经营性国有资产划拨遵义国盛投资建设集团等国有公司。对全县18个单位原值376.28万元的25辆公务用车,进行了处置。对全县封存酒类和富余公车进行公开拍卖,将拍卖收益24.09万元和100.35万元上解国库。三是加强政府采购监督。积极主动完善进口设备采购手续,进行公务机票管理使用培训。办理集中采购项目159个,预算资金达27,596.09万元;完成政府采购备案项目281个,预算资金达5,713.08万元;办理自行采购项目575个,预算资金达1261.75万元,地方政府采购支出6,978.39万元,节约资金134.58万元。四是加强预算审核和绩效管理。积极开展政府投资项目预算审查工作,今年以来,已经审核政府投资项目136个,审核项目资金16.98亿元,审定项目资金为15.23亿元,审减节约财政资金为1.75亿元,支付审核费用298万元。制定了绩效管理实施办法,开展了绩效管理培训,要求各预算单位在编制2019年部门预算时同步编制绩效目标,在2019年全方位、全覆盖、全过程推行预算绩效管理。

(五)稳妥性加强债务风险防控

一是稳步推进存量债务化解。我县累计向省厅申请债券资金695,238万元,债券置换全面完成。其中:置换债券649397万元(2015年226,372万元、2016年180,145万元、2017年122,100万元、2018年120,780万元),再融资债券45841万元。。二是积极创新筹融资金方式。我县原储备PPP项目23个,项目总投资840,000.67万元。通过和发改等部门进一步核实清理,对原储备项目的可行性进行分析,并对相关项目信息作了调整,全县储备项目调整为24个,总投资870,000.21万元。2018年已成功运用PPP模式转化的存量项目1 个,化解存量债务4,000万元。三是加快推进国有平台公司转型重组。对原有11家平台公司转型重组为城市投资建设集团、交旅投资建设集团、鑫潢融资担保集团、遵义国盛投资集团,加快平台公司转型升级,实现平台公司市场化运作,理顺政府与企业关系。认真统计分析平台公司债务,划清政府性债务和平台公司债务,通过资产划转配置提升其自我发展能力和筹融资金能力。

三、2019年全县和县级预算(草案)

(一)2019年财政工作的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中央、省经济工作会议精神和全国财政工作会议精神,紧紧围绕县委十三届六次全会确定的工作总基调和工作目标,以新发展理念推进财源建设,以供给侧结构性改革优化财政配置,全面执行降税减费财政政策,激发市场主体活力;优化财政支出结构,严格压缩一般性支出;加快建立现代财政制度,建立权责清晰、财力协调的县乡财政关系;全面实施预算绩效管理,及时启动绩效管理评估工作;加强县乡政府债务管理,向上争取更大规模专项债券规模,积极防范化解地方政府债务风险,促进经济持续健康发展和社会大局稳定,为我县2019年脱贫攻坚巩固提升、乡村振兴战略启动提供最有力、最有效的财政支撑。为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

(二)2019年全县财政收入预算情况

2019年预计全县财政总收入165,060万元,增长10%;预计一般公共预算收入74,562万元,增长10%。

1.财政收入分部门预算情况:税务部门预计总收入149,600万元,同比增长12.3%,增加16,387万元,其中一般公共预算收入59,600万元,同比增长10.54%,增加5,685万元。财政部门预计总收入15,460万元,同比下降8.2%,减少1,381万元,其中一般公共预算收入14,962万元,同比增长7.88%,增加1,093万元。

2.财政收入分级预算情况:县本级财政预计总收入94,597万元,同比增长4.87%,增收4,390万元,其中一般公共预算收入42,351万元,同比增长5.48%,增加2,199万元。乡镇级财政总收入70,463万元,同比增长17.74%,增加10,616万元,其中一般公共预算收入32,211万元,同比增16.57%,增加4,579万元。

(桐梓县2019年财政收入分部门预算(草案)总表附表六、七)

(三)一般公共预算财力情况

2019年一般公共预算收入74,562万元,加上级财政补助收入326,499万元(含专项转移支付补助205,909万元),调入资金60,000万元,减专项上解支出10,847万元,2019年全县可安排财力为450,214万元。

(四)一般公共预算支出安排情况

2019年全县可安排支出为450,214万元,其项目安排如下:

1.干部职工(含离退休遗补)人员经费158,116万元(其中:工资津补贴122,242万元、养老保险职业年金13,482万元、其他计提缴费22,392万元)。

2.非正式人员经费10,934万元。

3.定额公用经费3,631万元。

4.保障机制(公安、交警、司法局、综治禁毒信访维稳等)1,140万元。

5.收入安排2,001万元。

6.乡镇财力6,023万元

7.民生配套2,750万元。

8.扶贫资金9,066万元。

9.其他50,644万元。(其中:2019年预备费3,000万元;2019年债务风险应急资金2,280万元;2019年政府债券付息支出及发行兑付服务费20,003万元;2019年政府购买服务5,000万元;2019年产业发展资金4,000万元等)

10.专项转移支付补助支出205,909万元。

(2019年全县一般公共预算支出情况详见附表八)

(五)县本级一般公共预算支出主要项目安排情况

2019年县本级公共财政预算支出219,940万元(不含专款),比2018年年初预算增加74,848万元,比年初预算数增长51.59%。

(2019年县本级一般公共预算支出情况详见附表九)

(六)街道办事处预算情况

1.娄山关街道办事处预算情况:2019年财政预算支出为1,516.07万元(人员经费及计提缴费等支出1,023.95元,乡镇财力安排支出492.12万元)。

2.海校街道办事处预算情况:2019年财政总支出预算安排为1,285.07万元(人员经费及计提缴费等支出904.41元,乡镇财力安排支出380.66万元)。

(七)2019年政府性基金收支预算情况

1.2019年政府性基金收入预算情况。2019年政府性基金预算收入120,000万元,其中:国有土地使用权出让金收入118,700万元;城市基础设施配套费收入500万元;污水处理费收入800万元。

(2019年政府性基金收入预算情况详见附表十)

2.政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排为120,000万元,一是国有土地使用权出让金支出58,700万元;二是城市基础设施配套支出500万元;三是污水处理运行经费800万元,四是调入一般公共预算60,000万元

(八)社会保险基金收支预算安排情况

按照县级社保基金决算口径(不含省市级统筹部分),2019年社会保险基金收入81,924万元,社会保险基金支出73,358万元。

(九)教育收费收支预算情况

纳入财政专户管理的教育收费收入2,551万元,实行“收支两条线”管理,支出安排2,551万元,全部用于教育支出。

(十)医疗卫生经营性收入收支预算情况

医疗卫生经营收入35,341万元(含医疗成本收入),支出安排35,341万元,全部用于医疗卫生支出(含医疗成本支出)。

四、努力完成2019年目标任务

2019年,是我县财政发展接受考验的关健之年,在财政增收、支出保障、债务风险、财政管理等领域会面临诸多的新问题、新情况,我们必须要突破传统思维出新招,跨出既定轨迹走新路,

打破常规手段用狠招,脚踏实地干实事,才能化危为机,实现财政的跨越发展、创新发展。

(一)突破收入增长“瓶颈”

我县的财政问题主要是发展不快的问题,只有通过发展才能解决根本。

1. 做优财源存量

一是充分利用中央经济工作会、财政工作会确定的“推动经济转型升级,聚集突出短板和薄弱环节,大力支持制造业、民营经济和中小企业等发展,增强市场主体活力,提升经济创新力和竞争力”政策,鼓励和支持现有财源通过引进和研发先进生产技术和先进工艺,提高生产效率和降低生产成本,走内涵式发展之路。二是积极对接“进一步释放内需潜力,培育国内市场,着力促消费、扩投资”的政策,鼓励和支持现有财源认真研究市场需求,制定可行的市场拓展战略,精准适度地实现生产经营规模扩张,生产市场行销的商品,提高县内市场、县外市场的占有率。三是扶持我县优质财源进行品牌打造,通过形象策划和市场宣传,提高企业公司形象知名度和认可度。同时,指导其建立规范的现代企业管理制度和财务制度,从用地、融资、奖励补助、税收等方面给予支持,选择优质财源上市,向社会筹集资金,提高其自我发展能力和盈利水平。

2. 做大财源增量

一是对接资源优势扩增量。要充分发挥我县的煤炭资源、方竹笋资源、气候资源等优势,要彻底突破生产经营或种植规模小、龙头企业少、产业链条短、产业低端的现状,尽快实现资源优势向产业优势、产业优势向市场优势、市场优势向财政优势的转变,使煤炭产业、方竹笋产业、乡村旅游业、健康养生业等传统财源与新兴财源交相辉映、互为补充。二是立足区位优势扩增量。要立足我县是遵义融入重庆桥头堡、是重庆后花园的区位优势,随着高铁时代1小时生活圈的来临,要把面向重庆、服务重庆、承接重庆这篇文章做足做透,主动对接重庆的资本要素流向,让重庆的项目、资金、人才乐意、愿意到桐梓投资创业生活。要研究重庆市场,提高我县农副产品、工业产品、服务业在重庆的市场占有率。三是挖掘文化优势扩增量。要充分挖掘我县的夜文化、抗战文化、红色文化、桐梓系军政文化,要有文化产品依托,要有文化传媒载体,要有文化龙头公司运作,使文化优势向产业优势、产业优势向财源优势转变。

通过存量做优、增量做大,形成基础牢固、结构合理、旗舰领航、千帆竞发的财源体系,实现我县财政收入跨越式增长。

(二)破解资金供给“饥渴”

我县的收支矛盾是长期性的,全县上下要有长期过“苦日子”的思想准备。同时,要齐心协力、共渡难关。

1.扎紧支出“口子”

一是保障基本支出。根据目前的财力状况,以预算人员经费、基本运转、基本民生保障为前提,其他的运转性等支出一般不予安排。二是强化项目审查,坚持三个把关:要审查项目的必要性,除必要的民生性、公共性、公益性项目要严格把关;对建设资金县级配套比例过高或没有资金来源保障的项目要严格把关。对部门或单位自行安排的政府性投资项目不予“买单”。三是厉行财经纪律。县级预算单位和乡镇(街道)在拨付资金时,要严格执行财经纪律,要审核支出的必要性、真实性、规范性,严禁铺张浪费,压缩“三公经费”和一般性支出,更不允许套取、骗取、占用、截留、贪污有限的财政资金。

2.广辟找钱“路子

一是加大清欠力度。在坚决执行上级规定的降税减费政策的同时,要综合运用行政手段、法制手段、科技手段等开展税费清欠专项行动,严防“跑冒滴漏”,做到应收尽收、“颗粒归仓”。

二是全面清理借款。对单位和个人的借款及时进行全覆盖的清理,对除符合核销外的所有借款一律限期收回,避免资金体外循环和安全风险。三是清理结余结转。对各单位和部门账上的结余结转资金进行全面清理,对逾期未予使用的坚决收回,重新统筹安排,不能让资金趴在账上“睡觉”,减少资金闲置和浪费。四是争取上级支持。2019年中央财政继续加大对地方的转移支付和县级财力保障力度。增加对脱贫攻坚、“三农”、结构调整、科技创新、生态环保、民生等领域的投入。我们要在工作安排、项目编制、政策设计等方面认真谋划,与中央、省、市的要求无缝对接,各部门和乡镇(街道)的视野要宽,不能老盯住县级盘子,要主动向上级主管部门汇报工作、联络沟通,争取更多的工作经费、专项补助扶持、项目安排,争取更大的政策倾斜。

(三)筑牢风险防范“堤坝”

一是研究政策规范举债。严格执行中央《中共中央国务院关于防范化解地方政府隐形债务风险的意见》(中发〔2018〕27号)和省委《关于政府性债务管理“七严禁”的通知》(黔党办发〔2017〕25号)的要求,我县任何单位和部门不得违规举债,否则从严问责。同时,我们要积极抓住中央经济工作会议明确的“2019年大幅增加地方政府专项债券”的政策机遇,主动向上级财政部门汇报,争取更大额度的专项债券,尤其是脱贫攻坚债务方面的专项债券,通过债券置换,转换债权主体,展期偿债时限,减轻当前偿债压力和降低偿债成本,有效降低债务风险。二是梳理债务风险清单对我县的债务总量进行结构分析,按短期、中期、长期分类汇总,对短期债务从偿债主体、偿债资金保障等方面定性分析,对风险系数高的债务建立债务风险清单。三是压实风险化解责任。根据风险债务清单,实行包保制,制定化解方案,每笔债务要有县级包保领导、包保部门、包保责任人、包保措施、包保要求和责任明确,同心协力,共谋良策,共同防范系统性、区域性债务风险。四是强化举债资金监管。对举债项目的必要性和预算的合理性要从严审查,对举债项目的建设质量要加强监管,对举债资金的使用要全过程跟踪,对项目投入营运后要开展绩效评估,提高举债资金的使用效率,提高举债项目的经济效益、生态效益、社会效益、财政效益。

(四)实行预算审核问效“同频”

50万元以上的政府财政资金项目都要预算审核,敢于“亮剑”,坚决砍掉建设成本“虚胖”,坚决挤掉预算“水分”,要从严打击内外勾结,蓄意套取、骗取财政资金的不法行为。认真落实中央《全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号文件)要求,2019年我县将对财政资金实行全方位、全过程、全覆盖的绩效管理,常态化开展财政资金监督,科学化进行绩效评估,使用钱必问效、问效必问责的理念贯穿财政管理的始终。

(五)党管财政更加突显

财政姓党,要始终坚持党对财政工作的绝对领导,推动财政系统全面从严治党纵深推进,深入推进党风廉政建设和反腐败工作,提高政治站位、强化政治担当,以政治建设统领财政改革发展,切实加强对财政权力运行的制约和监督,完善财政资金分配、使用和管理制度,强化内部控制制度执行,扎牢制度“笼子”,严格执行中央八项规定和省、市系列规定,整治“四风”驰而不息,加强财政队伍建设,打造一支对党忠诚、政治过硬、敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的财政队伍。

各位代表:乡村振兴号角吹响,财政使命重任在肩,在新的征途中,我们将强化习近平新时代中国特色社会主义思想武装,在县委的坚强领导下、自觉接受县人大的监督、虚心听取县政协的意见和建议,以饱满的政治热情,昂扬的工作作风,敢拼敢干,锐意进取,为建设贵州最美北大门而努力,以优异的成绩作为庆祝中华人民共和国成立70周年的献礼。

附件:

1.桐梓县2018年全县财政收入预算执行表;

2.桐梓县2018年县本级财政收入执行表;

3.桐梓县2018年全县公共预算支出功能分类执行表;

4.桐梓县2018年县本级公共预算支出功能分类执行表;

5.桐梓县2018年度政府性基金收入预算执行表(不含上级专款);

6..桐梓县2019年财政收入预算(草案)总表;

7.桐梓县2019年县本级财政收入预算(草案)总表;

8.桐梓县2019年全县公共预算支出功能分类预算(草案)表(不含上级专款);

9.桐梓县2019年县本级公共预算支出功能分类预算(草案)表(不含上级专款);

10.桐梓县2019年度政府性基金收入预算(草案)表;

11.桐梓县2019年度部门预算支出政府经济分类科目(草案)表。

  目录

2019年政府预算人大决议

2018年预算调整执行附表及2019年预算草案表

  

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